問題已解決

老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調整可以嗎??

84784989| 提問時間:2022 06/03 21:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
同學你好,這樣調整是可以的
2022 06/03 21:33
84784989
2022 06/03 21:35
好的,謝謝
波德老師
2022 06/03 21:36
不客氣,祝你工作順利,請你對我的服務做出評價。
84784989
2022 06/03 21:49
老師,不是說費用不能在貸方么?那這個如果沖紅我怎么做分錄呢?
波德老師
2022 06/03 21:56
有的軟件做賬費用類不允許在貸方,做到借方負數
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~