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老師,固定資產(chǎn)期初入錯,后期發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整回正確的數(shù)據(jù)?

84784947| 提問時間:2020 03/21 15:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
別的沒有錯誤嗎,那這個直接做借固定資產(chǎn),貸未分配利潤,要是少做話,
2020 03/21 15:56
84784947
2020 03/21 15:59
后面發(fā)現(xiàn)期初入多了
maize老師
2020 03/21 16:02
那做借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸未分配利潤 負數(shù)
84784947
2020 03/21 16:03
好的 謝謝老師
maize老師
2020 03/21 16:09
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784947
2020 03/21 16:38
老師,若是累計折舊計提錯了怎么做?(是計提多了)
maize老師
2020 03/21 16:45
跨年做借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784947
2020 03/21 16:50
若未跨年發(fā)現(xiàn)了呢?
maize老師
2020 03/21 16:53
借xx 負數(shù) 貸累計折舊 負數(shù),這個就可以
84784947
2020 03/21 16:56
好的,謝謝老師
maize老師
2020 03/21 17:00
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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