問題已解決

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤,是把管理費用合計金額結(jié)轉(zhuǎn),還是把他下面每個明細科目都一一寫在憑證上結(jié)轉(zhuǎn)

84785013| 提問時間:2020 03/20 16:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 每個明細科目都要去結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2020 03/20 16:07
84785013
2020 03/20 19:35
好的,老師在做資產(chǎn)負債表和利潤表時先做哪個表比較好
meizi老師
2020 03/20 19:36
你好先利潤表在負債表 。 一般系統(tǒng)是自動出來 ??茨銓嶋H
84785013
2020 03/20 19:37
嗯如果手工是先做利潤表嗎,為什么
meizi老師
2020 03/20 19:38
你好 嗯 你要出來利潤表 后知道利潤 才好些未分配利潤到負債表去
84785013
2020 03/21 11:13
嗯,老師利潤表和資產(chǎn)負債表之間有哪些勾稽關(guān)系
meizi老師
2020 03/21 11:22
資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤=利潤表中凈利潤+資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)
84785013
2020 03/21 15:19
好的,就這一個嗎,還有其他的嗎
meizi老師
2020 03/21 15:44
是的 勾稽關(guān)系一般是看這個的
84785013
2020 03/21 16:00
老師資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤是還有沒進行分配利潤是不是比如,比如提取法定盈余公積等
84785013
2020 03/21 16:01
資產(chǎn)負債表上面未分配利潤是沒有進行利潤分配是不是
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~