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建筑單位 總包支付款項(xiàng)100萬 總包要求開票90% 剩余10%差額,但是工程結(jié)算 我累計(jì)開票60%,但是每次我都把剩余的差額預(yù)交的完稅證明給總包了,相當(dāng)于我也是開票60%, 40%得稅我也交了 但是現(xiàn)在總包單位要求我開票給他,那這樣我不是多交稅了嗎?我還怎么處理

84784973| 提問時間:2020 03/20 07:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,這個等于你們是開了100%票給總包,無需再開票給總包,否則等于虛開發(fā)票,這個可以明確和總包說明。
2020 03/20 07:32
84784973
2020 03/20 07:34
但是現(xiàn)在總包的意思是我沒有給他提供90%得發(fā)票,他說他沒發(fā)做賬 但是我每次交稅的時候 預(yù)交的稅費(fèi) 開出的完稅證明 是不是叫相當(dāng)于給他交稅了!
莊老師
2020 03/20 07:38
如果征得發(fā)包方的同意并簽訂三方分包合同,由分包的企業(yè)直接開發(fā)票給發(fā)包方并結(jié)算工程款;如果沒有三方合同,分包方開發(fā)票給你,你再開發(fā)票給發(fā)包方,結(jié)算工程款。
莊老師
2020 03/20 07:39
分包在總包交稅的情況下不交稅了,如果分包要開票,是讓總包去他原來開總的稅務(wù)局開具,《完稅證明單》,分包在取得總包提供的完稅證明單后,就可以到分包工程所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)開票建筑安裝發(fā)票了,不交稅金,并進(jìn)行已交稅款進(jìn)行申報(之所以申報是因?yàn)檫@是你開票的要做收入,并且據(jù)些計(jì)算你的各項(xiàng)扣除額如業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣告費(fèi)等。也便于稅務(wù)查賬),并不交稅。
莊老師
2020 03/20 07:41
你好,你參考一下部分包開票處理 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅〔2016〕36號)的規(guī)定:(1)一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。 (2)一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。 (3)試點(diǎn)納稅人中的小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。 (4)一般納稅人跨省(自治區(qū)、直轄市或者計(jì)劃單列市)提供建筑服務(wù)在機(jī)構(gòu)所在地申報納稅時,計(jì)算的應(yīng)納稅額小于已預(yù)繳稅額,且差額較大的,由國家稅務(wù)總局通知建筑服務(wù)發(fā)生地所在地省級稅務(wù)機(jī)關(guān),在一定時期內(nèi)暫停預(yù)繳增值稅。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)第七條規(guī)定:納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),在向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款時,需提交以下資料: (1)《增值稅預(yù)繳稅款表》; (2)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件; (3)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件; (4)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。
84784973
2020 03/20 07:54
對不起老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵。您就通俗一點(diǎn)回答我!A公司建筑公司 B公司與A合作單位,C跟B是總包與分包關(guān)系,實(shí)質(zhì)是C跟A在干活,C從A處獲得結(jié)算款100萬 B100%開票給A,但是B要求C開90%得發(fā)票,但結(jié)算的時候發(fā)現(xiàn)C開票60萬給B,剩下的40萬也是B每個月去稅局預(yù)交的,到現(xiàn)在B單位要求C繼續(xù)開票給他,1,對于C而言如果在開票不就多交稅了嗎?2,那每個月去稅局預(yù)交的又算什么呢?3,B單位拿著C預(yù)交的完稅證明是不是充當(dāng)他們的稅費(fèi)了呢?求詳細(xì)解答!
莊老師
2020 03/20 13:23
你好,按照上面是這樣說法嗎?A公司是業(yè)主,B是是建筑分包,C是建筑總包,實(shí)質(zhì)是C跟A在干活--是工程實(shí)質(zhì)是由C在做的,C從A處獲得結(jié)算款100萬, B建筑分包公司100%開票給A(為什么由B開票?是C跟A在干活,應(yīng)由C總包開票給A業(yè)主),B分包公司有什么理由要求C總包開90%得發(fā)票。上面這些關(guān)連很亂,你看看是不是這樣
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