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老師好,外貿(mào)企業(yè)變更生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,之前認證的發(fā)票,是要全部轉(zhuǎn)出還是只是對應的進項轉(zhuǎn)出?

84784990| 提問時間:2020 03/19 21:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是需要將前期的進項稅額,做進項稅轉(zhuǎn)出處理。至于后期退稅,這個是后期的采購業(yè)務
2020 03/19 21:21
84784990
2020 03/19 21:26
就是我之前認證的進項要全部轉(zhuǎn)出嗎?之前認證的有機器設備進項,也要轉(zhuǎn)出嗎?還有就是好多材料的進項,也會涉及到后面出口的貨物,也要轉(zhuǎn)出嗎?
江老師
2020 03/19 21:36
一、就是涉及到以前已經(jīng)銷售,未退稅的全部做進項稅轉(zhuǎn)出處理。對于生產(chǎn)設備,可以抵扣進項稅的,不用做進項稅轉(zhuǎn)出處理。 二、如果是生產(chǎn)企業(yè)的材料采購及設備等采購的,不用做進基稅轉(zhuǎn)出處理。 三、后期也會做進項稅轉(zhuǎn)出,就是不能退稅的部分,需要進項稅轉(zhuǎn)出,如采購稅率是13%,退稅率是9%,這個13%-9%的不能退稅的金額,就是需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,計入主營業(yè)務成本
84784990
2020 03/19 21:43
老師,比如說我們1月營業(yè)執(zhí)照變更了生產(chǎn)企業(yè),3月變更了生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,但是在3月之前認證了5萬的進項發(fā)票,那這5萬的進項發(fā)票是對應的銷售不能退稅的做進項轉(zhuǎn)出,還是全部進項轉(zhuǎn)出呢?
江老師
2020 03/19 21:47
這個需要看具體的情況,因為存在進項稅額轉(zhuǎn)出的,也存在進項稅額抵減國內(nèi)銷項稅,還存在進項稅額轉(zhuǎn)出口退稅的。 情況較復雜的。屬于出口免抵退稅政策。
84784990
2020 03/19 21:50
沒有內(nèi)銷,只有出口
84784990
2020 03/19 21:57
之前認證的材料進項稅,也不全是之前出口的,還涉及到后面做的貨物,需要轉(zhuǎn)出嗎?
江老師
2020 03/19 22:02
沒有內(nèi)銷,無法退稅的,全部做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 至于能夠抵扣的進項稅,不用做進項稅轉(zhuǎn)出處理
84784990
2020 03/19 22:06
就是之前認證的發(fā)票也要分清楚哪些是無法退稅的,哪些是后期也可以抵扣的是嗎
江老師
2020 03/19 22:07
這個肯定是需要自己再具體的劃分具體情況了。
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