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怎么調(diào)整 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤年初數(shù)?
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速問速答你好,同學(xué)。
你是什么情況 下要調(diào)整呢
2020 03/18 16:57
84785023
2020 03/18 17:17
例:2019年暫估成本50萬,2020年5月份發(fā)票未到,需要將2019年費用紅沖,沖的是2020年費用,然后匯算清繳調(diào)增2019年費用50萬,在2021年匯算清繳時調(diào)減50萬。假設(shè)發(fā)票是在2020年6月收到,那么會計分錄怎么做?到時需要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整年初的未分配利潤,調(diào)整之后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)后的余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數(shù),此時要去調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù),那么怎么調(diào)調(diào)整?
陳詩晗老師
2020 03/18 17:18
你好,同學(xué)。
你這個不用調(diào)整報表的年初未分配利潤。
你是在匯算當期直接調(diào)整你期末未分配利潤就可以了。
84785023
2020 03/18 17:21
老師能舉個例子嗎?我反映不過來
84785023
2020 03/18 17:27
你是在匯算當期直接調(diào)整你期末未分配利潤就可以了。 匯算當期是指2020年匯算清繳2019年,那么是去調(diào)整2019年12月資產(chǎn)負債表 中未分配利潤的期末數(shù)嗎?
84785023
2020 03/18 17:29
如果是,是強行把50萬元填寫在2019年12月資產(chǎn)負債表 中未分配利潤的期末數(shù)嗎?
陳詩晗老師
2020 03/18 17:30
就是說你上年12月的報表已經(jīng)生成了,現(xiàn)在3月你匯算上年度 的發(fā)現(xiàn)未分配利潤金額有變動,
你怎么可能再去更改之前已經(jīng)生成的報表,你只是在現(xiàn)在這一期變動 的未分配利潤影響3月末的未分配利潤,最后 余額一致,其初數(shù)據(jù)是不再更改報表了。
84785023
2020 03/18 17:40
。假設(shè)發(fā)票是在2020年6月收到,那么會計分錄怎么做?
陳詩晗老師
2020 03/18 17:43
那你直接是納稅調(diào)增,不可稅前扣除。
發(fā)票和之前暫估是否有差額
84785023
2020 03/18 17:45
有差額,會計分錄怎么
陳詩晗老師
2020 03/18 17:56
首先沖之前的分錄
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益調(diào)整 原來金額
借 以前年度損益調(diào)整,發(fā)票金額
貸 應(yīng)付賬款等
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
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