問題已解決
公司2019年底開材料銷項(xiàng)發(fā)票3300萬,由于甲方付款比較晚,所以在春節(jié)前未落實(shí)給供應(yīng)商的付款,沒有付款,材料供應(yīng)商沒有給開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問題有辦法解決嗎?只能據(jù)實(shí)繳納增值稅嗎?
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速問速答是的喲,你這沒取得進(jìn)項(xiàng),增值稅只能按銷項(xiàng)如實(shí)交納了
2020 03/18 15:48
84784959
2020 03/18 15:56
繳納相關(guān)的增值稅后,相關(guān)的業(yè)務(wù)資料(需要完善五流合一嗎?),如果我公司后期沒有收到相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司還會(huì)有其他損失嗎?或者有什么風(fēng)險(xiǎn)?
陳詩晗老師
2020 03/18 15:57
是的,需要的。
有損失,你交的增值稅多了。
84784959
2020 03/18 15:58
風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)會(huì)追溯問題嗎?
陳詩晗老師
2020 03/18 16:02
并不會(huì),你又不是少交或漏稅了。
84784959
2020 03/18 16:04
就不需要相對應(yīng)材料進(jìn)項(xiàng)票了嗎?
陳詩晗老師
2020 03/18 16:07
你無法取得進(jìn)項(xiàng),你就是按銷項(xiàng)全額交稅,況且你沒有成本,所得稅是按收入全額交。
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