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老師好,視同銷售怎么交稅呢?比如,某個企業(yè)外購的禮品,贈送給客戶, 謝謝老師

84785043| 提問時間:2020 03/15 19:54
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
外購贈送客戶的話,進項稅,可以抵扣。同時,贈送的時候,產(chǎn)生銷項稅。一進一銷,是可以抵消的。 當(dāng)然,如果購進時,沒有取得專票,就不能抵扣了。而要按購入價格,計算銷項稅了
2020 03/15 19:56
84785043
2020 03/15 20:00
您好,老師,是按買價記賬嗎?這樣的話,互相抵消,實際上也是沒交,走了個形式,我這樣理解沒錯吧,實際上是不是這樣的? 謝謝您
許老師
2020 03/15 20:04
如果購買是,取得專票,就這樣哈
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