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小規(guī)模季度不超30萬,享受普票稅額減免,專票稅額不減免,那么上月有開專票有開普票,稅額都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了,這個(gè)月繳納專票不減免稅款,怎么做分錄?

84784948| 提問時(shí)間:2020 03/15 17:25
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好不管否減免都是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020 03/15 17:28
文老師
2020 03/15 17:28
面的部分借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
文老師
2020 03/15 17:29
上面是減免的部分, 不減免的部分,那正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84784948
2020 03/15 17:30
比如應(yīng)交稅費(fèi)6000,減免4000,實(shí)交2000,做借應(yīng)交稅費(fèi)6000,貸銀行存款2000,營業(yè)外收入4000
84784948
2020 03/15 17:31
不用涉及應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅額明細(xì)科目嗎
84784948
2020 03/15 17:37
我12月份購買稅盤已做分錄借管理費(fèi)用280貸銀行存款280,借應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅額280,貸管理費(fèi)用,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方余額-280,怎么沖平?
文老師
2020 03/15 17:38
您好,是的,是這樣的
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