問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,現(xiàn)在不能抵扣改怎么做分錄轉(zhuǎn)出

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/11 13:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
比如說(shuō)福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2020 03/11 13:05
84784997
2020 03/11 13:13
這個(gè)是2019年以前的6月份整個(gè)月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在不給抵扣,里面有材料的管理費(fèi)用的,銷售費(fèi)用的該怎么做會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2020 03/11 13:15
那就分別看下是什么費(fèi)用的對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)就行了
84784997
2020 03/11 13:16
太多了,分不清
84784997
2020 03/11 13:17
怎么做成一筆費(fèi)用來(lái)轉(zhuǎn)出,
樸老師
2020 03/11 13:17
那就直接借管理費(fèi)用貸轉(zhuǎn)出
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