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我們開票后,客戶扣款應(yīng)該計(jì)入什么科目比較合適? 其實(shí)不是屬于現(xiàn)金折扣性質(zhì),感覺計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用不太合適。

84784970| 提問時(shí)間:2020 03/10 11:01
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
科目為什么扣款呢??
2020 03/10 11:01
84784970
2020 03/10 11:07
客戶要求是經(jīng)銷商,對(duì)我們產(chǎn)品進(jìn)行低價(jià)促銷,讓我們對(duì)低價(jià)促銷產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼,但不同意調(diào)整增值稅發(fā)票,進(jìn)行紅字發(fā)票處理,就直接從應(yīng)收賬款里進(jìn)行扣減。
84784970
2020 03/10 11:09
本應(yīng)沖減銷售收入和應(yīng)收賬款的,但客戶不同意。拿我們就作為現(xiàn)金折扣處理嗎? 但這并非提前付款給予的現(xiàn)金折讓,似乎不太合適。
馬老師
2020 03/10 11:17
你把客戶 促銷商 你們 三者之間 你們是銷售方嗎
84784970
2020 03/10 11:22
我們賣給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商賣給客戶。
馬老師
2020 03/10 11:31
然后客戶給你們少回款是嗎?不按照發(fā)票價(jià)格回款
84784970
2020 03/10 11:36
是的,不按發(fā)票價(jià)格回款??蛻籼幜藗€(gè)聯(lián)絡(luò)函,雙方蓋章,要求將應(yīng)收賬款減少24萬,直接扣款。
馬老師
2020 03/10 11:38
那你沒法做賬啊 應(yīng)該發(fā)票紅沖了按照 商業(yè)折舊開票 直接按照折扣后的去結(jié)算
84784970
2020 03/10 11:46
本來也是這樣的,但客戶強(qiáng)勢(shì),不按商業(yè)折扣扣款。那就做現(xiàn)金折扣。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用, 貸:應(yīng)收賬款。 或者借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 貸:應(yīng)收賬款
馬老師
2020 03/10 11:48
現(xiàn)金折扣這些是合同里要約定的 不然那稅局查到你沒法證明 開的是專票還是普票給他
84784970
2020 03/10 14:10
那應(yīng)該怎么處理? 或者將扣款24萬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
馬老師
2020 03/10 14:12
和他們商量,后期貨物價(jià)格便宜開票少開這部分不可以嗎?
馬老師
2020 03/10 14:12
要么就重新簽訂合同,增加現(xiàn)金折扣。不然你怎么做都不好
84784970
2020 03/10 14:23
重新訂立什么合同? 具體是指? 直接將應(yīng)收賬款減少金額做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,或者財(cái)務(wù)費(fèi)用,或營(yíng)業(yè)外支出不可以嗎?
馬老師
2020 03/10 14:24
銷售合同啊,里面增加現(xiàn)金折扣,把少的部分按照現(xiàn)金折扣處理
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