問題已解決

12月底所得稅自動(dòng)彌虧,賬務(wù)如何處理呢?我開始按未彌補(bǔ)的金額計(jì)提了所得稅出了報(bào)表,也按此申報(bào)了四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在該怎么處理呢?

84784987| 提問時(shí)間:2020 03/09 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
彌補(bǔ)虧損不用做分錄
2020 03/09 11:06
84784987
2020 03/09 11:08
四季度的所得稅申報(bào)表的所得稅金額和計(jì)提的所得稅就對(duì)應(yīng)不上了,這個(gè)沒問題嗎,老師
郭老師
2020 03/09 11:09
沒事的 就是可以允許彌補(bǔ)虧損的
84784987
2020 03/09 11:09
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅和實(shí)際扣款的所得稅就有差額了,這怎么辦呢?
郭老師
2020 03/09 11:11
紅沖 計(jì)提或者補(bǔ)
84784987
2020 03/09 11:14
1月紅沖多計(jì)提的所得稅就可以了哈?分錄怎么寫呢?
郭老師
2020 03/09 11:15
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配
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