問(wèn)題已解決
建筑業(yè),按什么確認(rèn)收入,沒有工程進(jìn)度表的情況下,1月開票500萬(wàn),是不是按開票確認(rèn),可是收到的成本費(fèi)用票200萬(wàn),2-3月不開票,有成本票來(lái)能不能做賬?這樣1月的利潤(rùn)是300萬(wàn),而2-3月沒有收入只有成本,合理嗎這個(gè)收入確認(rèn)怎么才會(huì)讓每個(gè)月的收入與成本相匹配
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速問(wèn)速答一、沒有工程進(jìn)度表的情況下,開具了發(fā)票,需要按發(fā)票確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
二、如果是工程進(jìn)度計(jì)算的金額超過(guò)開具發(fā)票的金額后,再繼續(xù)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
2020 03/09 10:00
84785003
2020 03/09 10:23
當(dāng)月的成本票來(lái)的少,后面2-3月又沒有收入,可以再3月做些成本票進(jìn)去嗎?還是在1月份暫估入庫(kù)做成本
江老師
2020 03/09 10:46
當(dāng)月的成本票來(lái)的少,可以暫估入庫(kù)做成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。
等發(fā)票到了,再?zèng)_銷暫估,按照發(fā)票入庫(kù)
84785003
2020 03/09 11:52
只要在年底前能收到票就沒關(guān)系吧,暫估的成本不用再第一季度所得稅前扣除吧?如果年底收不到票在年度匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
江老師
2020 03/09 12:06
暫估的分錄,最好是年末結(jié)賬前收到發(fā)票,及時(shí)做賬務(wù)處理。這樣就可以在當(dāng)年做成本或費(fèi)用列支了。
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