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增值稅:應(yīng)征增值稅銷售額=應(yīng)納稅額 老師,我的理解對嗎

84785027| 提問時間:2020 03/08 18:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
小規(guī)模納稅人可以這樣;但是一般納稅人還需要考慮進項增值稅
2020 03/08 18:49
84785027
2020 03/08 18:58
應(yīng)征增值稅銷售額>500萬=一般納稅人, 應(yīng)征增值稅銷售額<500萬=小規(guī)模納稅人。 應(yīng)納稅費=銷項稅額-進項稅額。 應(yīng)納基數(shù)額×稅率=(銷售金額-進價)×稅率 由此來看,應(yīng)征增值稅銷售額是指的銷售金額還是應(yīng)納基數(shù)額??
84785027
2020 03/08 18:59
如進價100,售價120。 應(yīng)征增值稅銷售額是指的120還是20?
王超老師
2020 03/08 19:02
應(yīng)征增值稅銷售額,應(yīng)納稅額是20
84785027
2020 03/08 19:04
也就說判斷一般和小規(guī)模納稅人,的金額直接看該公司的營業(yè)額即售價
84785027
2020 03/08 19:05
不用再扣除進價了
王超老師
2020 03/08 19:12
是的,如果是小規(guī)模納稅人,那么應(yīng)征增值稅銷售額=應(yīng)納稅額,因為他不需要考慮進項的
84785027
2020 03/08 19:18
謝謝老師的詳細解說
王超老師
2020 03/08 19:45
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