問題已解決

老師,你好,請(qǐng)問一下行政單位會(huì)計(jì)交接原會(huì)計(jì)賬比較亂,報(bào)表也不平,在交接的過程中我應(yīng)該注意些什么?怎么做呢?

84784980| 提問時(shí)間:2020 03/08 13:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先,報(bào)表讓他調(diào)平處理,然后你在接手,接手后需要保持各賬薄和報(bào)表一致,對(duì)于不一致,需要情況說明說明清楚,
2020 03/08 14:30
84784980
2020 03/08 14:35
賬簿和報(bào)表我需要具體的對(duì)些什么?
陳詩晗老師
2020 03/08 14:38
賬薄里面的這個(gè)數(shù)據(jù)和你報(bào)告里面的數(shù)據(jù)是不是一致呀,因?yàn)槟阖?cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)全部都是來源于你的賬本。
84784980
2020 03/08 17:55
固定資產(chǎn)借方余額和應(yīng)付職工薪酬貸方余額總賬里面有數(shù)據(jù),但是報(bào)表里面沒有體現(xiàn)出來
84784980
2020 03/08 17:57
但是他的社保、住房公積金、代扣個(gè)人部分的都沒有體現(xiàn)出來,總賬里面都沒有數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2020 03/08 18:49
讓他整理為一致的,你再接受,要不然你接手了也沒辦法調(diào)整。
84784980
2020 03/08 20:02
好的,謝謝老師提醒
陳詩晗老師
2020 03/08 20:26
不客氣,祝你工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~