問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提壞賬,實(shí)際發(fā)生壞賬,收到已核銷(xiāo)壞賬的三個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/06 16:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 最后一個(gè)是: 核銷(xiāo)壞賬: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 壞賬收回: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020 03/06 17:03
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