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我們是奶粉代理商,現(xiàn)贈(zèng)送給各個(gè)門店一批奶粉,(一家門店一罐)試飲,這個(gè)我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84784983| 提問時(shí)間:2020 03/05 22:38
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)你計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了。
2020 03/05 22:41
84784983
2020 03/05 23:02
視同銷售嗎
雷蕾老師
2020 03/05 23:02
要視同銷售,繳納增值稅
84784983
2020 03/05 23:03
但是我的收入該怎么提現(xiàn)呢
84784983
2020 03/05 23:03
那我又如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢
雷蕾老師
2020 03/05 23:15
會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入。 申報(bào)的時(shí)候作為無(wú)票收入處理即可。
84784983
2020 03/05 23:17
那就會(huì)存在會(huì)計(jì)上的收入與稅務(wù)上的收入差異,這個(gè)是允許的嗎?
雷蕾老師
2020 03/05 23:19
這是很正常的,我們所得稅匯算清繳的時(shí)候,常常出現(xiàn)這個(gè)情況的。
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