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勞務(wù)派遣公司小規(guī)模和一般納稅人稅率是多少

84785032| 提問時(shí)間:2020 03/05 17:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.勞務(wù)派遣服務(wù)(含安保服務(wù)) 一般計(jì)稅方法(適用一般納稅人):適用稅率6%; 差額簡(jiǎn)易計(jì)稅方法(適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人):適用征收率5%; 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法(適用小規(guī)模納稅人):適用征收率3%;
2020 03/05 17:21
84785032
2020 03/05 17:25
如何查看企業(yè)是否屬于差額征收
紫藤老師
2020 03/05 17:26
勞務(wù)派遣,人力資源外包都可以差額征收
84785032
2020 03/05 17:28
是在申報(bào)上有區(qū)別嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:29
對(duì)的,在申報(bào)上有區(qū)別
84785032
2020 03/05 17:32
老師,記賬上怎么區(qū)分呢?
紫藤老師
2020 03/05 17:33
例子A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元、支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額征收。 第一步:全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1,000,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 952,380.95 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 47,619.05① 第二步:確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 914,285.71 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)45,714.29② 貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資 750,000.00 應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金 210,000.00
84785032
2020 03/05 17:34
老師,能發(fā)下小規(guī)模企業(yè)的例子嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:34
小規(guī)模企業(yè)的例子和上面的差不多的
84785032
2020 03/05 17:39
老師,勞務(wù)派遣企業(yè)無論是小規(guī)模還是一般納稅人企業(yè)選擇了一般計(jì)稅方法后,還能變成差額征收方法計(jì)算嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:40
36個(gè)月內(nèi)不能變更,超過36個(gè)月可以變更
84785032
2020 03/05 17:42
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司銷項(xiàng)稅抵減不了吧
紫藤老師
2020 03/05 17:42
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司銷項(xiàng)稅抵減不了,小規(guī)模沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),只有應(yīng)納稅額
84785032
2020 03/05 17:49
那小規(guī)模企業(yè)選擇差額征收,繳納的稅款不是比之前多了,這個(gè)可以用季度30萬免征增值稅嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:49
小規(guī)模企業(yè)選擇差額征收,可以用季度30萬免征增值稅
84785032
2020 03/05 17:53
那意思是小規(guī)模企業(yè)在填申報(bào)表時(shí),是沒有區(qū)別的,都是填在免征的地方嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:53
對(duì)的,你的理解是正確的
84785032
2020 03/05 17:56
那老師,可以理解成簡(jiǎn)易征收小規(guī)模勞務(wù)派遣企業(yè)只有在記賬和開票時(shí)和差額征收的小規(guī)模有區(qū)別嗎?
紫藤老師
2020 03/05 17:57
對(duì)的,你的理解是正確的,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征收更節(jié)稅
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