問題已解決

我們公司是進(jìn)油然后發(fā)生運費自己承擔(dān)所以一塊計入成本。但是我們運費一般是先計提,然后實際結(jié)算再反沖。我們銷售了一批油。成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完成本后結(jié)出實際運費。所以反沖運費時月末還需再把反沖的那部分結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784969| 提問時間:2020 03/04 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,直接紅沖了就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)的都是正數(shù)的,紅沖了這個月的就行
2020 03/04 16:13
84784969
2020 03/04 16:14
啥意思,就是反沖多計提的?月末不虛再結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2020 03/04 16:23
是的,就是這個意思
84784969
2020 03/04 16:26
那反沖的會計分錄怎么做呢
樸老師
2020 03/04 16:29
就是紅沖多計提的,原分錄負(fù)數(shù)
84784969
2020 03/04 16:58
比如入庫時計提了1600。借:庫存商品1600貸:銀行存款 1600 然后銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 1600貸:庫存商品 1600 結(jié)轉(zhuǎn)完成本后發(fā)現(xiàn)多計提100。那反沖時沖成本還是沖入庫的庫存。怎么記會計分錄
樸老師
2020 03/04 17:04
那就都紅沖的哦,這兩個分錄都要紅沖
84784969
2020 03/04 17:27
那什么情況下都紅沖什么情況下只紅沖計提的部分
樸老師
2020 03/04 17:34
你都是多計提了那就都紅沖,只是部分多計提了就紅沖部分
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