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報銷金額小于發(fā)票金額如何做賬?

84785042| 提問時間:2020 03/04 11:55
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,為什么是小于發(fā)票金額?
2020 03/04 11:58
84785042
2020 03/04 12:00
就是不報銷那么多啊。實際報銷金額就小于發(fā)票金額,這種情況不是很常見嗎,比如差旅費
立紅老師
2020 03/04 12:04
你好,如果是這樣的,按實際報銷金額入賬就可以的。
84785042
2020 03/04 12:18
如果是專票呢
立紅老師
2020 03/04 12:21
你好,您是把專票的進項稅在申報時如何處理么?
84785042
2020 03/04 12:22
是的
立紅老師
2020 03/04 12:25
你好,如果是不能抵扣的專票,稅額部分我們在申報時選擇不抵扣勾選 這一項就可以
84785042
2020 03/04 12:32
一張票不能拆開的情況下。。。。
立紅老師
2020 03/04 12:34
你好,如果不能拆開,先全部做進項,然后再將不抵扣的部分做進項稅額轉出
84785042
2020 03/04 12:42
例如,實際報銷金額100,發(fā)票金額113,其中增值稅13。 借:管理費用100 進項稅13 貸:銀行存款100 營業(yè)外收入13 借:進項稅轉出1.5 貸:進項稅1.5 是這樣嗎?
立紅老師
2020 03/04 12:49
你好,如果實際報銷金額是100,發(fā)票的價也是100,稅是13,按100報就可以 借:管理費用 100 貸:銀行存款 100 13的稅是不抵扣的。
84785042
2020 03/04 12:49
例如,實際報銷金額100,發(fā)票金額113,其中增值稅13。 借:管理費用88.5 進項稅13 貸:銀行存款100 營業(yè)外收入1.5 借:進項稅轉出1.5 貸:進項稅1.5 應該是這樣嗎?
84785042
2020 03/04 12:50
稅13為什么不可以抵扣,專票當然可以抵扣的啊
立紅老師
2020 03/04 12:51
你好,您看下我上面的分錄,沒有必要將1.5轉出
84785042
2020 03/04 12:52
我看了,你這樣做的話一分錢都不能抵扣很不劃算啊。
立紅老師
2020 03/04 12:53
你好,您這個是什么費用,是用于哪個方面的呢?發(fā)票是公司的名字么?
84785042
2020 03/04 12:54
肯定是呀,差旅費,發(fā)票肯定是公司名字呀,不是公司名字根本不能報的??瓦\服務費可以抵扣增值稅的。
立紅老師
2020 03/04 12:57
你好,如果是這樣, 借:管理費用 87 借:進項稅 13 貸:銀行存款 100
84785042
2020 03/04 12:57
這樣的話進項稅不就多抵扣了嗎,你是不是沒有做過財務啊
立紅老師
2020 03/04 13:00
你好,明白您的意思 是按比例抵扣的,我們在實務在這么小的金額一般都是全抵了 您是為了謹慎起見,可以向您那么做的
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