問(wèn)題已解決

去年我公司開(kāi)出的專票,對(duì)方?jīng)]有做抵扣,但是去年我們已經(jīng)做了收入,現(xiàn)在發(fā)生退貨,對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票退給我們,我們現(xiàn)在將發(fā)票沖紅,需要哪些手續(xù)?賬務(wù)處理怎么做,還有就是沖紅的當(dāng)月必須做財(cái)務(wù)處理嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/03 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,直接紅沖了就可以了,賬務(wù)的話直接在這個(gè)月紅沖就可以了
2020 03/03 09:37
84784963
2020 03/03 09:38
做賬也必須在這個(gè)月做嗎,可以在下個(gè)月再做嗎,還有就是分錄怎么做呢,
樸老師
2020 03/03 09:48
你好,什么時(shí)候收到的什么時(shí)候做就可以了
樸老師
2020 03/03 09:49
直接紅沖就可以了,收入的紅字分錄
84784963
2020 03/03 09:50
那這個(gè)收入是影響去年的收入還是今年的呢
樸老師
2020 03/03 09:54
你好,影響今年的收入了,金額小的可以這么做的
84784963
2020 03/03 09:55
金額是比較大的
84784963
2020 03/03 09:55
為什么是影響今年的呢
樸老師
2020 03/03 09:56
那你就用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784963
2020 03/03 10:24
到底是什么區(qū)別呢
84784963
2020 03/03 10:26
影響今年或去年的收入的話
樸老師
2020 03/03 10:31
一般是金額大涉及損益的話就用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
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