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本月銷貨退回,上月已做應(yīng)收賬款,上月已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),本月怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785037| 提問時(shí)間:2020 03/02 08:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,直接這個(gè)月紅沖就可以了,只做紅沖分錄就可以了,借應(yīng)收(負(fù)數(shù))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)也都是負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本也負(fù)數(shù)
2020 03/02 08:25
84785037
2020 03/02 08:28
那我上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的銷成本不用做處理嗎?
樸老師
2020 03/02 08:31
嗯,這個(gè)不用管的哦,這個(gè)月的紅沖會(huì)沖銷這個(gè)月的收入的,不是跨年的不用做
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