問題已解決

老師你好,我們公司是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),老板說公司錢就是他的錢?比如提現(xiàn),他說用不著到銀行去提現(xiàn),直接從公賬轉(zhuǎn)到自己個(gè)人賬戶上,用轉(zhuǎn)賬流水做賬,請問老師這樣行么,能用轉(zhuǎn)賬記錄作為做賬附件么?還有是不是公司就是他的錢么?

84785007| 提問時(shí)間:2020 03/01 13:49
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話,是這樣的。因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資企業(yè),是沒有獨(dú)立法人的。當(dāng)然,形成的債務(wù)什么的,他也需要以自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn),承擔(dān)無限連帶責(zé)任的(這一點(diǎn),和正式的公司不同哦)
2020 03/01 13:52
84785007
2020 03/01 14:06
老師,那么提現(xiàn)金,老板說直接提到個(gè)人賬戶上,用轉(zhuǎn)賬記錄做賬行么?
許老師
2020 03/01 14:08
這個(gè)是可以的 沒有問題哦
84785007
2020 03/01 14:11
老師,請教一下買的財(cái)務(wù)軟件6000元,做固定資產(chǎn)么?發(fā)票是普票?請問老師怎么做分錄?
許老師
2020 03/01 14:13
財(cái)務(wù)軟件的話,做到無形資產(chǎn),就可以了。 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000
84785007
2020 03/01 14:15
老師,無形資產(chǎn)怎么攤銷?相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)呀哪個(gè)科目?
許老師
2020 03/01 14:20
攤銷的話,是辦公用的,記入管理費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
84785007
2020 03/01 14:28
老師,管理費(fèi)用二級科目是攤銷呢還是辦公費(fèi)呀?
許老師
2020 03/01 14:31
這個(gè)二級科目的話,應(yīng)該是辦公費(fèi)哦
84785007
2020 03/01 14:36
老師,還有一個(gè)問題問一下,有兩種情況加工:一是帶原材料是不銹鋼板子加工的,二是什么沒給人家,材料全是對方的,請問老師這兩種分錄怎么寫?請老師寫一下好么?
許老師
2020 03/01 14:50
你這個(gè)要寫好長,還有其他同學(xué)要問。盡量一次就一個(gè)問題問哈,好吧,不好意思
84785007
2020 03/01 15:06
老師,麻煩你寫一下,下次不再寫怎么多行么?
許老師
2020 03/01 15:18
當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時(shí):可以不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 實(shí)際加工時(shí):借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 等 完工入庫時(shí):借:庫存商品--受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 交付完工物資時(shí): 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品--受托加工完工產(chǎn)品
84785007
2020 03/01 15:25
好的,謝謝老師!
許老師
2020 03/01 15:36
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