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其他應收款重新建賬后沒有余額,后公戶到款怎么處理,分錄怎么寫
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速問速答期初建賬時少記的應收賬款應該與以前年度實現的利潤相聯系的,那就直接這樣處理得了:借:應收賬款 貸:利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應收款
2020 02/28 19:14
84785044
2020 02/28 19:16
其他應收款-A
17年從公戶付的履約保證金,20年如數返回到公戶,這部分錢重新建賬時無余額
樸老師
2020 02/28 19:22
借:應收賬款 貸:利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應收款
樸老師
2020 02/28 19:23
借:其他應收款 貸:利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應收款
84785044
2020 02/28 19:28
老師,不懂呢,為什么有應收賬款科目,不涉及呢
樸老師
2020 02/28 19:39
寫錯了 ,后面改過來了,按我給你的最后這個做就行
樸老師
2020 02/28 19:40
借:其他應收款 貸:利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應收款
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