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其他應收款重新建賬后沒有余額,后公戶到款怎么處理,分錄怎么寫

84785044| 提問時間:2020 02/28 19:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
期初建賬時少記的應收賬款應該與以前年度實現的利潤相聯系的,那就直接這樣處理得了:借:應收賬款 貸:利潤分配----未分配利潤。 然后借銀行貸其他應收款
2020 02/28 19:14
84785044
2020 02/28 19:16
其他應收款-A 17年從公戶付的履約保證金,20年如數返回到公戶,這部分錢重新建賬時無余額
樸老師
2020 02/28 19:22
借:應收賬款 貸:利潤分配----未分配利潤。 然后借銀行貸其他應收款
樸老師
2020 02/28 19:23
借:其他應收款 貸:利潤分配----未分配利潤。 然后借銀行貸其他應收款
84785044
2020 02/28 19:28
老師,不懂呢,為什么有應收賬款科目,不涉及呢
樸老師
2020 02/28 19:39
寫錯了 ,后面改過來了,按我給你的最后這個做就行
樸老師
2020 02/28 19:40
借:其他應收款 貸:利潤分配----未分配利潤。 然后借銀行貸其他應收款
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