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增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄怎么做?有留底進項稅額

84785011| 提問時間:2020 02/28 14:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉(zhuǎn)出就可以 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
2020 02/28 14:38
84785011
2020 02/28 14:42
需不需要轉(zhuǎn)進未交增值稅
立紅老師
2020 02/28 14:44
你好,不需要的,未交增值稅是平時多交的或者應(yīng)交的,留抵稅是留在進項稅額的明細里,這樣才能抵扣下期銷項
84785011
2020 02/28 14:55
總賬做賬與申報不符,調(diào)整科目做營業(yè)外支出還是其他業(yè)務(wù)成本
立紅老師
2020 02/28 14:57
你好,是什么項目不符,是什么原因造成的不符?
84785011
2020 02/28 15:01
幾年下來一直沒對上,賬歸賬,申報按開票
84785011
2020 02/28 15:07
增值稅一直夠抵扣,航天減證額總賬是940(2017年前的數(shù)據(jù)),國稅申報系統(tǒng)是240應(yīng)該調(diào)申報系統(tǒng)還是總賬
立紅老師
2020 02/28 15:10
你好,先要確定我們實際真正能抵多少,然后再調(diào)賬。
84785011
2020 02/28 15:16
航天抵稅真實是有只是申報系統(tǒng)跨年的費用能不能做進去
84785011
2020 02/28 15:19
收到出口退稅憑證應(yīng)如何做,賬里只做借銀行存款,貸方應(yīng)交稅費出口退稅,造成應(yīng)交稅費出口退稅科目貸方余額很大
立紅老師
2020 02/28 15:34
你好,個人理解出口退稅金額在期末也是從借方轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅。 抱歉,沒有接觸出口的業(yè)務(wù),這個業(yè)務(wù)幫您回答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問。非常抱歉。
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