問(wèn)題已解決
老師,我們醫(yī)療機(jī)構(gòu)成立1年多,之前一直沒(méi)稅務(wù)登記,19年1月份才稅務(wù)登記,我是從17年開(kāi)始記內(nèi)賬,我給稅務(wù)局做的外賬,從17年開(kāi)始做,還是從19年開(kāi)始做賬,19年有庫(kù)存藥品, 和銀行余額,而且1月份會(huì)有來(lái)自醫(yī)保打過(guò)來(lái)的18年12月份的醫(yī)保收入,我該怎么做賬!
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速問(wèn)速答你現(xiàn)在是按照17年1月開(kāi)始做賬,不是說(shuō)必須要在稅務(wù)局去登記了,才開(kāi)始建賬。你這個(gè)企業(yè)成立的時(shí)候就應(yīng)該建賬。
2020 02/26 00:49
84785017
2020 02/26 05:23
請(qǐng)問(wèn)老師那我17就有賬的話,稅務(wù)會(huì)不會(huì)追繳之前的企業(yè)所得稅呢
陳詩(shī)晗老師
2020 02/26 06:03
會(huì)的,如果說(shuō)你之前有賺錢的話,會(huì)要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84785017
2020 02/26 06:52
老師,那我就不想把之前的做進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)從19年開(kāi)始記賬的話,我的銀行存款余額怎么入賬,還有1月份銀行收到醫(yī)保公司18年12月的醫(yī)保打款怎么處理?辛苦老師了
陳詩(shī)晗老師
2020 02/26 07:39
你現(xiàn)在可以處理
借,銀行存款
貸,固定資產(chǎn)清理
借,固定資產(chǎn)清理
貸,以前年度損益調(diào)整
我給你簡(jiǎn)版分錄,也就相當(dāng)于出售處理,只是科目替換了以前年度損益調(diào)整
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