問題已解決
老師你好,請問:元旦節(jié)工會給員工購買的福利,發(fā)票開的時間是2020年1月,而購買福利付款時間是2019年12月,這個怎么入賬,具體分錄怎么做呢?
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付款的時候
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票發(fā)放福利
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:應(yīng)付賬款
2020 02/24 21:38
84784980
2020 02/24 21:40
還沒有收到發(fā)票時已經(jīng)把福利發(fā)下去了,而且這個已經(jīng)跨年了?
bamboo老師
2020 02/24 21:40
那您12月份有沒有做賬務(wù)處理?19年有沒有結(jié)賬
84784980
2020 02/24 21:43
還沒有結(jié)賬,前會計是直接把2020年的發(fā)票和銀行轉(zhuǎn)賬做在一起的,直接做在2019年12月份的,這樣做對的嗎?
bamboo老師
2020 02/24 21:44
可以這樣處理
正規(guī)的做法是19年暫估入賬 20年收到發(fā)票后沖銷暫估
有的單位省事 直接都做到19年了
84784980
2020 02/24 21:49
懂了,謝謝老師的解答
bamboo老師
2020 02/24 21:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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