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此題自產(chǎn)的銷項(xiàng)稅為啥是10300/(1+3%)*2%

84785045| 提問時(shí)間:2020 02/24 17:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)問是什么問題呢
2020 02/24 17:13
84785045
2020 02/24 19:06
樸老師
2020 02/24 19:12
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300÷(1+3%)×3%+80000÷(1+3%)×2%=1853.40(元)。
84785045
2020 02/24 20:28
此題自產(chǎn)的銷項(xiàng)稅為啥是10300/(1+3%)*2%
84785045
2020 02/24 20:29
為啥是3%
84785045
2020 02/24 20:30
并自用后銷售的
84785045
2020 02/24 20:31
并不是自用東西銷售的
樸老師
2020 02/24 20:47
因?yàn)槭切∫?guī)模,減按2%,有優(yōu)惠
樸老師
2020 02/24 20:53
銷售使用過的固定資產(chǎn)按照不含稅額的2%繳納
84785045
2020 02/24 21:09
10300是自產(chǎn)銷售的,不是使用過的
84785045
2020 02/24 21:10
80000才是自用又銷售的,
84785045
2020 02/24 21:11
我只問10300的銷項(xiàng)稅額
樸老師
2020 02/24 21:28
你看錯(cuò)了 ,那個(gè)是3%,不是2% 你仔細(xì)看看,就是算出不含稅額又乘以3%算得銷售額了
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