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請問事業(yè)單位2018年底預(yù)提了2019年元月的工資,2018年當(dāng)年做了支出。2019年適用新會計制度時應(yīng)對上年做的應(yīng)該屬于2019年的這筆支出按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行調(diào)整嗎?如何調(diào)整?

84784962| 提問時間:2020 02/21 21:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
在2019年的時候,你財務(wù)會計,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常處理就可以了。預(yù)算會計這邊直接按照收付實現(xiàn)制就當(dāng)機了基礎(chǔ)處理。
2020 02/21 21:33
陳詩晗老師
2020 02/21 21:34
在2019年的時候,你財務(wù)會計,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常處理就可以了。預(yù)算會計這邊直接按照收付實現(xiàn)制當(dāng)期支出處理。
84784962
2020 02/21 21:39
老師可以告訴我具體分錄嗎?謝謝!
陳詩晗老師
2020 02/21 21:41
財務(wù)會計 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
84784962
2020 02/21 21:50
老師,那2018年底我已經(jīng)做了1次事業(yè)支出,2019年新舊銜接不需要調(diào)整累計盈余嗎
陳詩晗老師
2020 02/21 21:52
不影響,因為你在幺八年做的支出,相當(dāng)于是財務(wù)會計做的計提處理。
84784962
2020 02/21 21:59
好的??偢杏X是做了2次是事業(yè)支出。如果我2019年底還是要預(yù)提2020年1月的工資,這時就是在權(quán)責(zé)發(fā)生制下,就不能直接做進2018的支出了吧?那又應(yīng)該怎么做分錄呢
84784962
2020 02/21 22:05
寫錯了,是不能計入2019年的支出
陳詩晗老師
2020 02/21 22:05
不沖突,因為你之前老的這個準(zhǔn)則并沒有這個財務(wù)會計新的準(zhǔn)則,才分財務(wù)會計和預(yù)算會計,你之前做的這個支出就相當(dāng)于是財務(wù)會計,計提的這個費用支出,預(yù)算會計并沒有做過支出,所以說這個并不沖突。
84784962
2020 02/21 22:15
謝謝老師!那我2019年底預(yù)提2020年1月的工資是不是應(yīng)該借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
陳詩晗老師
2020 02/21 22:16
借,X支出 貸,應(yīng)付職工薪酬
84784962
2020 02/21 22:19
按權(quán)責(zé)發(fā)生制2019年應(yīng)該不能將2020年1月的工資計入2019年支出吧?
陳詩晗老師
2020 02/21 22:22
對,所以說你財務(wù)會計就沒有記錄支出,直接是減少了負(fù)債減少的資產(chǎn)。
84784962
2020 02/21 22:31
但如果計入借:事業(yè)支出貸:應(yīng)付職工薪酬。 不是就計入了2019年支出嗎
陳詩晗老師
2020 02/21 22:34
你這個是預(yù)算會計的處理,又不是財務(wù)會計的處理。
陳詩晗老師
2020 02/21 22:34
你明白了嗎?你現(xiàn)在是平行記賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計同時處理。
84784962
2020 02/21 22:56
財務(wù)會計借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款。 預(yù)算會計借:事業(yè)支出貸:應(yīng)付取工薪酬。 您說的是這個意思嗎?
陳詩晗老師
2020 02/21 22:59
財務(wù)會計,18年 借,業(yè)務(wù)活動費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 19年 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 預(yù)算會計19年 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
84784962
2020 02/21 23:02
19年底再提20年元月的是我那樣做的嗎?
陳詩晗老師
2020 02/21 23:02
不可以,你應(yīng)該按照我給你的憤怒處理。
84784962
2020 02/21 23:11
18年不是還沒有用財務(wù)會計嗎?我有些不明白,不好意思,老師
陳詩晗老師
2020 02/21 23:17
就是說你一八年,即便沒有財務(wù)會計,你也沒有預(yù)算,會計你就是一起做的,你就已經(jīng)做了支出處理,對不對?那么相當(dāng)于你現(xiàn)在在一九年的時候,你100年的處理是站在財務(wù)會計的角度上處理的,這個樣子能理解嗎?
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