問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),在月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理時(shí),有年終獎(jiǎng)金跟補(bǔ)償金的,都需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本-工資里面嗎?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/21 16:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
安與逸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專(zhuān)業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門(mén),初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中就可以了。
2020 02/21 16:52
84784950
2020 02/21 16:54
不用手工計(jì)算,可以自動(dòng)生成嗎?
安與逸老師
2020 02/21 16:54
軟件可以自動(dòng)生成的。
84784950
2020 02/21 17:12
老師,應(yīng)付職工薪酬中預(yù)提年終獎(jiǎng)為借方余額,是我在做預(yù)提的時(shí)候提少了嗎?所以在發(fā)放完年終獎(jiǎng)以后才會(huì)顯示在借方?我需要怎么進(jìn)行調(diào)整呢?
安與逸老師
2020 02/21 17:44
是的,應(yīng)付職工薪酬余額在借方是因?yàn)橛?jì)提少了,那調(diào)整分錄就是把少計(jì)提的金額補(bǔ)計(jì)提就可以了。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~