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老師,每月或者年底需要把進項稅額和銷項稅額的余額結平嗎?

84784990| 提問時間:2020 02/19 14:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個最好是按月結轉(zhuǎn)為0 這個
2020 02/19 14:29
84784990
2020 02/19 14:29
怎樣做分錄,老師
maize老師
2020 02/19 14:30
按下面這個圖片這個結轉(zhuǎn)
84784990
2020 02/19 14:34
那減免稅,進項稅額轉(zhuǎn)出這些要結平不?
maize老師
2020 02/19 14:34
進項稅額轉(zhuǎn)出,上面有,減免稅額這個做借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
84784990
2020 02/19 14:34
進項稅額和銷項稅額那二個分錄我可以綜合成一個分錄不?
maize老師
2020 02/19 14:35
可以的,你這個可以做一個下面
84784990
2020 02/19 14:37
好的,謝謝老師
maize老師
2020 02/19 14:41
好的,我先回復別的學員,你有疑問再追問哈
84784990
2020 02/19 14:49
不能追問了
maize老師
2020 02/19 14:50
可以,你做之后看那個月末余額還有沒,沒有就是對的
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