問(wèn)題已解決

你好,我公司房開(kāi)企業(yè)的,每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,但預(yù)繳增值稅是填在主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額,還是填在附表4里 稅額抵減情況表,謝謝?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/18 15:33
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你預(yù)繳納部分在主表體現(xiàn)抵扣就可以了。 主表能夠自動(dòng)有數(shù)據(jù)你就不需要處理了
2020 02/18 15:34
84785020
2020 02/18 15:39
那預(yù)繳增值稅附表4不需要填嗎
84785020
2020 02/18 15:41
預(yù)繳增值稅金額,稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)
陳詩(shī)晗老師
2020 02/18 15:43
你首先是在你的附表里面,附表四里面填寫(xiě)你遇到的這一部分,覺(jué)得主表才會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。
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