問題已解決

老師您好,當(dāng)月支付了貨款,而且也收到了對(duì)方開具的發(fā)票。入賬的時(shí)候做一筆就可以嗎,那我按銀行支付貨款的時(shí)間入賬還是收到發(fā)票的時(shí)間入賬呢。

84784994| 提問時(shí)間:2020 02/17 15:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以只做一筆分錄 按哪個(gè)時(shí)間較晚就按哪個(gè)日期入賬 借;原材料等科目,貸;銀行存款
2020 02/17 15:56
84784994
2020 02/17 16:01
謝謝老師,還有一種就是先在當(dāng)月收到了發(fā)票,然后次月支付了貨款,這種的我怎么做賬呢老師。
鄒老師
2020 02/17 16:03
你好 當(dāng)月,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款 次月,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
84784994
2020 02/18 15:58
謝謝鄒老師,還有就是我們當(dāng)月忘記抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,就放放到下月抵扣,發(fā)票也是當(dāng)月收到的,但是貨款又是下月支付了的,這種的怎么做分錄呢,我不會(huì)做,麻煩您說一下,謝謝啦。
鄒老師
2020 02/18 15:59
你好 當(dāng)月,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款 下個(gè)月,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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