.某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人, 2019年7 月承包本市的一-項(xiàng)建筑服務(wù),隊(duì)建筑安裝公司收取不含稅工程價(jià)款6400萬(wàn)元。另外,該建筑安裝公司購(gòu)入建筑勞務(wù)所需的材料、設(shè)備支付不含稅價(jià)款1500萬(wàn)元,‘取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。已知建筑服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,則該建筑安裝公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬(wàn)元。 答:應(yīng)繳納的增值稅=6 400×9%-1 500×13%=381 老師,請(qǐng)問(wèn)這里為什么要用這種公式啊,為什么要減去? 一般要用下面圖片公式嗎不是,麻煩老師解答下,謝謝老師。
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銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*對(duì)應(yīng)增值稅稅率的情況。
同理,進(jìn)項(xiàng)稅額=采購(gòu)的不含稅價(jià)款*對(duì)應(yīng)增值稅稅率。
2020 02/16 19:48
84784977
2020 02/16 19:50
那老師這題我直接只算出來(lái)要求的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嗎?
林夕老師
2020 02/16 19:53
嗯嗯,是的,上面的公式最常用,下面的其他公式是用于沒(méi)有提供不含稅銷(xiāo)售額,含稅銷(xiāo)售額,或者沒(méi)有市場(chǎng)參考價(jià)的一些特殊情況。
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