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老師如果月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?

84785012| 提問時間:2020 02/16 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
“月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月無需繳納增值稅。多余的進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)下月進(jìn)行抵扣。分錄: 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2020 02/16 13:16
84785012
2020 02/16 13:21
老師,那如果月底銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅呢,分錄怎么做?
84785012
2020 02/16 13:23
老師,還有如果月底只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
84785012
2020 02/16 13:23
老師,還有如果月底只有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
樸老師
2020 02/16 13:24
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
樸老師
2020 02/16 13:25
只有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),下月繼續(xù)留抵
樸老師
2020 02/16 13:26
只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
84785012
2020 02/16 14:31
老師,6月公司購買車,開的是機(jī)動車票,當(dāng)月開票,當(dāng)月認(rèn)證了,但是9月發(fā)現(xiàn)票開錯了,對方在9月份開了一張紅充票,又開了一張正確的票,這個完整的分錄怎么做。到月底的分錄怎么做,謝謝老師
樸老師
2020 02/16 14:35
你好,新問題請重新提問的哦
84785012
2020 02/16 14:37
這不都是延續(xù)上面的增值稅問題嗎?
樸老師
2020 02/16 14:38
借固定資產(chǎn)借進(jìn)項(xiàng)貸銀行 然后紅沖了借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)貸銀行負(fù)數(shù) 然后開了正確的借固定資產(chǎn)借進(jìn)項(xiàng)貸銀行
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