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老師如果月底進項稅額大于銷項稅額,分錄怎么做?
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速問速答“月末進項大于銷項,本月無需繳納增值稅。多余的進項可以結轉下月進行抵扣。分錄: 月末轉入未交增值稅科目如下:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。
2020 02/16 13:16
84785012
2020 02/16 13:21
老師,那如果月底銷項稅大于進項稅呢,分錄怎么做?
84785012
2020 02/16 13:23
老師,還有如果月底只有進項稅額,沒有銷項稅額,分錄怎么做?
84785012
2020 02/16 13:23
老師,還有如果月底只有銷項稅額,沒有進項稅額,分錄怎么做?
樸老師
2020 02/16 13:24
銷項大于進項:借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項,借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交,結轉增值稅借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交增值稅
樸老師
2020 02/16 13:25
只有進項稅沒有銷項稅可以不用結轉,下月繼續(xù)留抵
樸老師
2020 02/16 13:26
只有銷項沒有進項:
結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
實際交納增值稅
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
84785012
2020 02/16 14:31
老師,6月公司購買車,開的是機動車票,當月開票,當月認證了,但是9月發(fā)現票開錯了,對方在9月份開了一張紅充票,又開了一張正確的票,這個完整的分錄怎么做。到月底的分錄怎么做,謝謝老師
樸老師
2020 02/16 14:35
你好,新問題請重新提問的哦
84785012
2020 02/16 14:37
這不都是延續(xù)上面的增值稅問題嗎?
樸老師
2020 02/16 14:38
借固定資產借進項貸銀行
然后紅沖了借固定資產負數借進項負數貸銀行負數
然后開了正確的借固定資產借進項貸銀行
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