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請問2018年會計(jì)做賬時,有一萬塊錢報(bào)支出,但是沒報(bào)收入,??三千塊錢報(bào)支出沒報(bào)收入,當(dāng)時為了交決算報(bào)表,又把三萬多塊錢從非財(cái)政補(bǔ)助列傳轉(zhuǎn)入事業(yè)基金,導(dǎo)致2018年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額比財(cái)政返還額度少四萬多塊,我現(xiàn)在做2019年決算報(bào)表時發(fā)現(xiàn),今年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)也比財(cái)政返還數(shù)少,我該怎么調(diào)整呢?
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速問速答1萬塊錢報(bào)了支出,沒有報(bào)收入,3000塊錢,報(bào)了支出,沒有收入,這兩者也沒有三萬多呀,你三萬多是從哪里來的?
2020 02/15 01:10
84784985
2020 02/15 01:11
有一百多是錯賬后轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的,其他的好像是系統(tǒng)自己轉(zhuǎn)的吧
陳詩晗老師
2020 02/15 11:12
首先,你要清理出來,財(cái)政給你撥款的收入到底是多少,支出又是多少?然后在把沒有入賬的支出和收入給他補(bǔ)入賬。補(bǔ)入賬之后再才做結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84784985
2020 02/15 11:41
是清理今年的還是去年的呀?
陳詩晗老師
2020 02/15 11:48
清理決算期間的呀,就是去年一整年的。
84784985
2020 02/15 12:08
那三萬多是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)時,借方有個負(fù)的四萬多,還有借:前面非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),貸方:事業(yè)基金
就是三萬多這個數(shù)字
陳詩晗老師
2020 02/15 12:11
這個樣子告訴我,我也不知道你這樣怎么調(diào)整。你現(xiàn)在要確認(rèn)的數(shù)據(jù)有兩個的,你已經(jīng)發(fā)生的收入,但你沒有入賬的收入是多少。第二是你已經(jīng)發(fā)生的支出沒有入賬的支出有多少。
84784985
2020 02/15 12:16
那我一萬七是留的質(zhì)保金,發(fā)票開足了,沒付完,但是做賬時做了支出,沒做收入,這樣的話是算啥
陳詩晗老師
2020 02/15 12:19
沒有明白我的意思。你這一塊兒是收付實(shí)現(xiàn)制財(cái)政資金給了你多少的撥款,你就確認(rèn)多少的收入。你實(shí)際支付多少你就去多少的支出,明白我的意思嗎?
84784985
2020 02/15 12:31
給我兩萬撥款,然后我看到發(fā)票開了,兩萬,但是我要留一萬質(zhì)保金,所以我付款時就做賬時財(cái)務(wù)會計(jì)借:某科目兩萬,貸:其他應(yīng)付款一萬,貸:非財(cái)政收入一萬,預(yù)算會計(jì)借事業(yè)支出日常公用經(jīng)費(fèi),貸:事業(yè)收入,這樣就導(dǎo)致我預(yù)算會計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比財(cái)務(wù)會計(jì)的財(cái)政返還數(shù)少一萬
陳詩晗老師
2020 02/15 12:32
借,零余額賬戶用款額度2
貸,財(cái)政撥款收入2
借,X支出1
貸,X用款額度
陳詩晗老師
2020 02/15 12:33
還是這個樣子做分錄,你這個分錄,完全和正常的分?jǐn)?shù)就不一樣了。
84784985
2020 02/15 12:41
可不可以亂調(diào)啊,我就想讓我今年預(yù)算會計(jì)的年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)能和財(cái)政返還額度一樣
陳詩晗老師
2020 02/15 13:06
你這是屬于你自己之前賬做錯了,你怎么可以亂調(diào)整啊,亂調(diào)整,你不就是亂做賬嗎
你首先有把之前錯誤 的處理,全部給他更正,再做期末結(jié)轉(zhuǎn),和決算處理的。
84784985
2020 02/15 13:09
賬是18年做的,18年決算都做完了,我現(xiàn)在要做19年決算才發(fā)現(xiàn)不對,才想問要怎么調(diào)整呢?
陳詩晗老師
2020 02/15 13:11
你18年的決算如果是對的,那么問題就是你19年的處理不對了啊
你怎么可能賬錯的,決算能對得上啊,同學(xué)。
你現(xiàn)在決算的實(shí)際結(jié)余是多少,你賬上的是多少,你實(shí)際的資金結(jié)存是多少
84784985
2020 02/15 13:18
18年的決算數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)資金和實(shí)際資金就對不上了的,我19年結(jié)轉(zhuǎn)資金和實(shí)際結(jié)存也就對不上了,老師,做會計(jì)太難了
陳詩晗老師
2020 02/15 13:19
那如果你這決算數(shù)和你賬面數(shù),對上了,你之前說的差額 是怎么回事
84784985
2020 02/15 13:25
決算是按賬上資金填寫的呀,所以對得上,賬面上上和我實(shí)際財(cái)政返還資金對不上呢,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是對上了,但是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)應(yīng)該要和財(cái)政返還資金數(shù)對得上才是正確的呀
陳詩晗老師
2020 02/15 13:25
是的,如果是全部財(cái)政 撥款,財(cái)政返還和結(jié)余要對上。
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