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請問印花廠幫服裝廠印花,開的印花加工費發(fā)票13%增值稅稅率,這個申報印花稅的時候,是按購銷合同還是加工承攬合同申報?

84785017| 提問時間:2020 02/14 18:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
加工承攬合同繳納印花稅,同學
2020 02/14 18:33
84785017
2020 02/14 18:38
為什么不是購銷合同?
陳詩晗老師
2020 02/14 18:56
你這里是幫服裝 廠印花,你這是屬于加工,而不是銷售商品等。
84785017
2020 02/14 19:07
印花稅稅率一樣嗎?
陳詩晗老師
2020 02/14 19:08
不一樣,購銷是萬三,加工是萬五。
84785017
2020 02/14 19:15
我想問一下這張發(fā)票的商品編碼對嗎?
陳詩晗老師
2020 02/14 19:17
你如果是印花,那么是對的,稅率也對的,屬于勞務稅率。
84785017
2020 02/14 19:25
商品編碼是什么?
陳詩晗老師
2020 02/14 19:31
商品編碼就是你前面 開票的大項目。就是你標注那里
84785017
2020 02/14 19:31
那是不是要改成勞務?
陳詩晗老師
2020 02/14 19:32
加工,你這里開的加工工,就可以了。
84785017
2020 02/14 19:49
大項目選紡織產(chǎn)品 可以嗎?也算是加工承攬合同?
84785017
2020 02/14 19:53
大選項要不要選其他加工勞務?
陳詩晗老師
2020 02/14 20:03
你糾結的點在于哪里, 你印花稅的交納是根據(jù)你合同來交納,既然你說了你這是印花,這就屬于加工承擔。
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