問題已解決

公司是商品流通企業(yè),10月份付了貨款,商品已經(jīng)入庫再售出,11月份才拿到購買商品的發(fā)票,這個分別要怎么寫分錄?

84785021| 提問時間:2020 02/14 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 10月你做暫估入庫 借庫存商品-暫估貸銀行存款 銷售后做借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 11月收到發(fā)票先紅沖暫估分錄 借銀行存款貸庫存商品-暫估 在根據(jù)發(fā)票如果你是一般納稅人收到專票的娿做借庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸銀行存款
2020 02/14 15:47
84785021
2020 02/14 15:52
我們是小規(guī)模,11月份做紅沖的分錄是不是借:銀行存款 貸:庫存商品-暫估 ?然后再做一筆正確分錄,是借:庫存商品 貸:銀行存款嗎?
meizi老師
2020 02/14 15:54
你好 嗯 是的 小規(guī)模的話 就是這樣來做的 然后你收到發(fā)票檢查下你的成本 是否與你當時銷售的成本一致 是否有差異 。
84785021
2020 02/14 15:54
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 02/14 15:55
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
84785021
2020 02/14 16:10
銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是要在11月份購買商品的發(fā)票到了才結(jié)轉(zhuǎn)商品嗎?還是在10月份就要結(jié)轉(zhuǎn)?要怎么寫分錄?
meizi老師
2020 02/14 16:12
你好 你不是在10月已經(jīng)銷售了嗎 那么你做了收入 當月也得對應結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 11月收到發(fā)票 如果沒有差額 就不管他 不會在結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 因為你10月結(jié)轉(zhuǎn)了
84785021
2020 02/14 16:12
好的,謝謝哈
meizi老師
2020 02/14 16:14
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~