問題已解決

第二季度是盈利了就交了3000元企業(yè)所得稅,到第三季度和第四季度是虧損了,所以我企業(yè)所得稅多繳了2100,多繳的2100是要編一張負(fù)數(shù)的記賬憑證沖掉是嗎,

84784964| 提問時(shí)間:2020 02/13 21:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,多繳的部分一般是抵減下年的應(yīng)交稅款,不用紅沖
2020 02/13 21:24
84784964
2020 02/13 21:26
現(xiàn)在是利潤表里的應(yīng)交稅費(fèi)我是填3000,還是填900呀,
84784964
2020 02/13 21:30
就是到第三季度和第四季度利潤表所得稅的費(fèi)是填我預(yù)繳納的3000元還是填寫實(shí)際應(yīng)交的900元呀
立紅老師
2020 02/13 21:40
你好,報(bào)表里有一項(xiàng)是預(yù)交的,您填3000,下面還有一項(xiàng),應(yīng)交系統(tǒng)自動(dòng)算的
84784964
2020 02/13 21:46
我是說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里一項(xiàng)利潤總額減所得稅的費(fèi)用嗎,減所得稅的費(fèi)用這一行我是填預(yù)繳納3000,還是填實(shí)際應(yīng)繳的900,
立紅老師
2020 02/13 21:49
你好,第三季度您實(shí)際應(yīng)交3000.,就減3000,第四季度利潤表是負(fù)的,不交企業(yè)所得稅,所以是減0,
84784964
2020 02/13 21:51
我是預(yù)繳納3000實(shí)際應(yīng)交只要900,是減實(shí)際應(yīng)交900是嗎
立紅老師
2020 02/13 21:52
你好,第三季度我們盈利的,所稅稅費(fèi)用是3000,所以是減3000,
84784964
2020 02/13 21:57
那2019年多繳的2100是到2020年4月年度匯算清繳的時(shí)候再申請退稅是嗎,
立紅老師
2020 02/13 22:00
你好,是的,是這樣的,
84784964
2020 02/13 22:06
那多繳的2100元,也是到匯算清繳的時(shí)候再做重新分配利潤利嗎,
立紅老師
2020 02/13 22:07
你好,等到退回時(shí)再做利潤 處理
84784964
2020 02/13 22:09
是在2020年4月匯算清繳了才做重新分配利潤,還是在2019年12月31日做重新利潤分配,因?yàn)槎嗬U的2100是2019年的利潤,
84784964
2020 02/13 22:10
就是到匯算清繳之后才重新做利潤分配,
立紅老師
2020 02/13 22:11
你好,是在實(shí)際收到退回的款項(xiàng)在做利潤的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84784964
2020 02/13 22:13
那如果稅局不退回,留到下年抵的話,怎么樣處理呢,能做個(gè)分錄看看嗎
立紅老師
2020 02/13 22:14
你好,如果留到下年底,不需要做分錄的,直接在交稅時(shí)抵減。
84784964
2020 02/13 22:23
那多繳的2100,那2019年的凈利潤就少了2100,那多繳的2100在2019年12月31日還要做什么分錄嗎
立紅老師
2020 02/14 09:10
你好,多交的部分抵減欠稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2100 貸:以前年度損益調(diào)整 2100 借:以前年度損益調(diào)整 2100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2100
84784964
2020 02/14 13:16
老師,這個(gè)分錄是在2020年匯算清繳后,抵減稅款的時(shí)候做的是嗎,在2019年就不用做其他分錄是嗎
立紅老師
2020 02/14 13:21
你好,是的,在確定能夠抵減稅款時(shí)再做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~