問(wèn)題已解決

公司銷售舊物開(kāi)3%的普票,按簡(jiǎn)易征收2%繳納增值稅是啥意思?舉例,1000元的舊物款,發(fā)票上的稅金是多少?應(yīng)該繳納的增值稅是多少?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/13 16:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 銷售額=含稅銷售額/(1+3%)應(yīng)納稅額=銷售額×2% 比如1000元含稅 那么應(yīng)納稅額=1000元除以(1+3%)*2%
2020 02/13 16:23
84784975
2020 02/13 16:24
附加稅應(yīng)該怎么計(jì)算呢?另外,還需要繳納什么稅?
meizi老師
2020 02/13 16:25
你好 銷貨舊貨 會(huì)涉及增值稅、附加稅 是按你增值稅的12%左右來(lái)交納的 印花稅按購(gòu)銷合同的萬(wàn)分之三繳納
84784975
2020 02/13 16:33
那么印花稅=1000元除以(1+3%)*2%*12%,是這樣計(jì)算嗎?另外,購(gòu)銷合同印花稅是買入、賣出兩個(gè)環(huán)節(jié)都需要繳納印花稅嗎?
meizi老師
2020 02/13 16:36
你好 購(gòu)銷合同是購(gòu)進(jìn)+銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)都要繳納印花稅的; 印花稅是按你合同約定的金額來(lái)計(jì)算的 比如1000元*萬(wàn)分之三
84784975
2020 02/13 16:38
寫(xiě)錯(cuò)了,是附加稅=1000元除以(1 3%)*2%*12%,是這樣計(jì)算嗎?
meizi老師
2020 02/13 16:39
你好 嗯 是的 按你應(yīng)交增值稅*12%來(lái)計(jì)算 12%是三個(gè)稅種合計(jì)哈。
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