問題已解決

老師,你好,上個月有幾張發(fā)票開錯了,忘記了作廢,這個月紅沖,上個月的帳怎做,這個月的帳又怎做呢?

84785018| 提問時間:2020 02/10 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上一個月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 這個月借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)貸應(yīng)交稅費負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2020 02/10 09:45
84785018
2020 02/10 10:40
你好,負數(shù)反方向適合,還是紅字正方向適合
郭老師
2020 02/10 10:41
你好 分錄不變金額是負數(shù)
84785018
2020 02/10 10:47
紅筆就是負數(shù),對嗎
郭老師
2020 02/10 10:52
你好, 是的,
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