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我們單位員工沒有簽訂勞動合同,沒有工資,只有談了業(yè)務(wù)拿提成那么應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在給了他預(yù)付款一萬元

84784991| 提問時間:2020 01/30 15:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
實際是你們單位的職工嗎?如果是職工,即使沒有簽訂勞動合同,有口頭協(xié)議,只是沒有基本工資就按照提成拿工資,提成按工資來做賬,預(yù)付的工資可以做借支處理,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,后面按實際的提成計算工資時再扣
2020 01/30 15:34
84784991
2020 01/30 15:36
也不算是職工吧,他之前談一些業(yè)務(wù)拿點提成,其他不參與公司任何事情
玲老師
2020 01/30 15:42
如果不是單位的職工,就是按勞務(wù)報酬這個算預(yù)付的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84784991
2020 01/30 15:43
預(yù)付不放到預(yù)付里面放到其他應(yīng)收款,那結(jié)算的時候應(yīng)該怎么做呢
玲老師
2020 01/30 15:45
結(jié)算時沖其他應(yīng)收款這個科目,借相關(guān)成本費用科目貸其他應(yīng)收款
84784991
2020 01/30 15:49
老師這個是算成本還是算銷售費用呢
玲老師
2020 01/30 15:51
如果是為銷售發(fā)生的工資記銷售費用
玲老師
2020 01/30 15:51
主要就是按受益部門來確認(rèn)成本費用
84784991
2020 01/30 15:53
老師這個算工資嗎,我打算和他簽勞務(wù)合同,讓他去開勞務(wù)發(fā)票的,可以收到勞務(wù)發(fā)票借輔助生產(chǎn)成本貸其他應(yīng)收款 銀行存款,對嗎
玲老師
2020 01/30 15:56
如果簽訂勞務(wù)合同,就不是職工就直接記相關(guān)成本費用科目,你說是銷售,所以計銷售費用,如果是生產(chǎn)的工人,就記生產(chǎn)成本科目,具體按受益部門來確定是成本還是費用科目
84784991
2020 01/30 15:57
那就是銷售了,因為他是談業(yè)務(wù)的,那就是輔助生產(chǎn)成本還是銷售費用,那么下級科目應(yīng)該是銷售費用的什么費呢老師
玲老師
2020 01/30 15:58
他是負(fù)責(zé)銷售的,就記銷售費用—提成
84784991
2020 01/30 16:03
那老師,他的個稅是我們單位幫他代扣代繳還是他去稅務(wù)局開票的時候自己繳納,
玲老師
2020 01/30 16:06
個人勞務(wù)的個稅一般是企業(yè)代扣代繳,按你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定執(zhí)行
84784991
2020 01/30 16:07
那老師如果他去稅務(wù)局開票我們應(yīng)該給他提供勞務(wù)合同和完稅證明嗎
玲老師
2020 01/30 16:20
勞務(wù)合同是雙方各執(zhí)一份的,她自己帶上勞務(wù)合同,身份證就可以代開發(fā)票
84784991
2020 01/31 09:35
那老師現(xiàn)在已經(jīng)預(yù)付他一萬了需要給他申報個稅嗎
玲老師
2020 01/31 10:00
一般預(yù)付不用申報,一般是實際計算的次月15號申報。按你當(dāng)?shù)匾?guī)定
84784991
2020 01/31 10:28
這個是預(yù)付,那么就不用申報對嗎老師,等實際支付給他他開具發(fā)票時,我們次月十五號幫他全額申報就可以了對嗎,屬于什么所得呢申報的那個科目呢
玲老師
2020 01/31 10:44
按勞務(wù)費,在實際支付報酬的次月15號,按勞務(wù)報酬申報個稅。
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