問題已解決

老師,我司建筑公司,在計提管理人員工資上是計的“間接費用-職工薪酬(因為是項目上單獨做賬)”,然后勞務分包工人的工資是計的“勞務成本-勞務分包”,然后貸方是應付職工薪酬,代扣代繳那些,這種合理不,

84784961| 提問時間:2020 01/17 21:20
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雨軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,合理的,實務中就是這樣做的
2020 01/17 21:23
84784961
2020 01/17 21:30
勞務工人工資計提時貸方就和管理人員計提科目一樣嗎,都是我應付職工薪酬-獎金福利,應交稅費-個稅這些嗎
雨軒老師
2020 01/17 21:31
恩,是一樣的。只不過借方科目有差別
84784961
2020 01/17 21:34
計提時就借方科目不一樣,一個費用,一個成本,是這意思嗎? 老師,我還想問下,還沒計價勞務工資時,我發(fā)一部分工資是計“應付賬款或者預付賬款嗎”, 計價單回來了,如果做的是“預付賬款”是不是要先沖掉預付再轉入“勞務成本”,如果做的是“應付賬款”,也要沖嗎
雨軒老師
2020 01/17 21:38
是的,就是你說這個意思,一個費用,一個成本。沒發(fā)的部分一般通過其他應付款核算的。計價單回來發(fā)放要沖掉其他應付款。
84784961
2020 01/17 21:44
老師,那我們只付了一部分工資,比如只付了10萬, 借:應付賬款10萬 貸:銀行存款10萬 計價單回來了,是30萬 借:勞務成本-工資30萬 貸:應付賬款30萬 是這么理解嗎
雨軒老師
2020 01/17 21:48
老師明白了,是這樣的,借預付賬款10萬 貸銀行存款10萬, 計價單回來,借:勞務成本-工資30萬 貸 預付賬款 10萬 銀行存款 20萬
84784961
2020 01/17 21:52
那剩下的20萬沒付是不是就繼續(xù)掛應付賬款,也就是說計價單回來,預付賬款是要做平的
雨軒老師
2020 01/17 21:53
是的,剩下20萬沒付就是借:勞務成本-工資30萬 貸 預付賬款 10萬 應付賬款(或其他應付款) 20萬
84784961
2020 01/17 21:54
那我們還有班組不是外包是自己找的人,沒有計價單,我是不是要把之前做的預付全部轉入勞務成本這個科目呢
雨軒老師
2020 01/17 21:55
要轉的,不能掛預付。就按你實際支付金額轉就行了
84784961
2020 01/17 21:56
老師,這我有點不明白,為什么最后不能掛預付,要轉到成本里面來呢
雨軒老師
2020 01/17 21:59
預付賬款是資產(chǎn)類科目,就和銀行存款一樣,你最后肯定要轉到成本費用里面去的。要不你怎么體現(xiàn)你的成本。
84784961
2020 01/17 22:00
一般就一個會計期間,月末的時候轉嗎,特別是這種沒有計價單的情況?
雨軒老師
2020 01/17 22:07
恩,是的,每月月末結轉一次就可以
84784961
2020 01/17 22:09
好的,謝謝老師,問題有點多,費心了
雨軒老師
2020 01/17 22:11
沒事,提前祝您新年快樂。
84784961
2020 01/18 08:02
老師,再打擾下,我想到另外一個點沒太懂,我是昨晚問你的學員,昨天問您的計提勞務工人工資是“勞務成本”,勞務成本的話就是應發(fā)工資,包括代扣代繳的部分,那我們成本實際是實發(fā)工資,我們是內賬 那這樣成本是不是會隱形增加
雨軒老師
2020 01/18 08:50
內賬不就是要反應真實的情況嗎?
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