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去年有一張普票虛開,因?yàn)槲覀冏龉こ?,材料都是在?dāng)?shù)夭少?gòu)直接在工地使用了,收到發(fā)票做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)出這張?zhí)撻_發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅,我要怎么做分錄呢。

84784994| 提問時(shí)間:2020 01/17 09:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是滯納金,還可能是罰款 貸:銀行存款 三、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 01/17 09:56
84784994
2020 01/17 09:57
成本和其他應(yīng)付款不需要調(diào)整嗎
江老師
2020 01/17 09:58
是的,這個(gè)不用管了,直接補(bǔ)交稅款及滯納金處理。
84784994
2020 01/17 09:59
去年有虧損,彌補(bǔ)完虧損用實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅,來做以上分錄是吧
江老師
2020 01/17 10:00
對(duì)于虛開發(fā)票,稅務(wù)是直接補(bǔ)交稅款,不可能說讓企業(yè)還彌補(bǔ)虧損
84784994
2020 01/17 10:03
那我在填報(bào)匯算清繳的時(shí)候填在哪里直接繳納這筆稅呢
江老師
2020 01/17 10:07
這個(gè)是直接稅務(wù)稽查就直接補(bǔ)交此筆稅款。如果不是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)的,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),直接就是按無票的成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84784994
2020 01/17 10:10
稅務(wù)稽查到的話,我就要去稅務(wù)局填企業(yè)所得稅單子,繳納企業(yè)所得稅,如果不是,我就申報(bào)時(shí)候調(diào)增應(yīng)納稅額,彌補(bǔ)完虧損后的金額來繳納稅款,是這個(gè)意思嗎
江老師
2020 01/17 10:11
上述說法完全正確,是這樣的。如果是自己調(diào)出來有利潤(rùn),可以先彌補(bǔ)虧損,對(duì)于稅務(wù)稽查有一個(gè)原則,如果是自己主動(dòng)核查,就是自查的數(shù)據(jù),可以有錯(cuò)改正。如果是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)的,不會(huì)讓企業(yè)享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,直接按25%的企業(yè)所得稅補(bǔ)交稅款及滯納金。
84784994
2020 01/17 10:14
好的,我知道了,謝謝老師的解答。
江老師
2020 01/17 10:15
有不明白的問題再咨詢
84784994
2020 01/17 10:15
我要是自查出來的,調(diào)整完后,分錄也是上面那樣做就可以是嗎,老師
江老師
2020 01/17 10:16
不是,自查出來,只用在企業(yè)所得稅匯算清繳中進(jìn)行調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。屬于調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,不用調(diào)企業(yè)的賬務(wù)處理的事項(xiàng)。
84784994
2020 01/17 10:18
完稅憑證+申報(bào)表作為備查就可以是吧
江老師
2020 01/17 10:21
是的,這個(gè)申報(bào)表,完稅憑證就是萬一稅務(wù)稽查來了,是可以證明企業(yè)沒有逃稅的有力證據(jù)。
84784994
2020 01/17 10:21
好的,我明白了,謝謝您
江老師
2020 01/17 10:23
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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