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通用財會軟件,第一次使用,一月份憑證錄入有三張。結(jié)賬時為什么是零張,從二月份開始后面都有數(shù)據(jù),一月份沒有。

84785006| 提問時間:2020 01/16 15:00
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,你是不是沒有過賬呢?
2020 01/16 15:10
84785006
2020 01/16 15:29
你能告訴我,安
84785006
2020 01/16 15:31
不懂
84785006
2020 01/16 15:33
收入支出表。收支決算表。都有數(shù)據(jù)。資產(chǎn)負(fù)債表。不顯示。年終結(jié)轉(zhuǎn)時,一月份沒有數(shù)據(jù)
84785006
2020 01/16 15:38
通用財會軟件,第一次使用,一月份憑證錄入有三張。結(jié)賬時為什么是零張,從二月份開始后面都有數(shù)據(jù),一月份沒有。收入支出表。收支決算表。都有數(shù)據(jù)。資產(chǎn)負(fù)債表。不顯示。年終結(jié)轉(zhuǎn)時,結(jié)余數(shù)據(jù)不符,怎么辦
小小劉老師
2020 01/16 15:42
你好,錄入完憑證后,需要你審核憑證,審核完之后需要過賬,過完張才能夠結(jié)轉(zhuǎn)損益,再審核,過賬后才能結(jié)賬。
84785006
2020 01/16 16:16
請問,怎么過賬?
84785006
2020 01/16 16:17
是一月份審核之后要過賬嗎?
84785006
2020 01/16 16:33
老師,還在嗎,剛剛您說的,我不是很明白
小小劉老師
2020 01/16 17:16
你好,審核完之后要過賬。不了解你用的什么軟件,但是這步肯定是需要的。
84785006
2020 01/16 18:04
通用財會軟件v2.0。月末的時候我已經(jīng)結(jié)賬。期末結(jié)轉(zhuǎn)。還要做什么嗎?
小小劉老師
2020 01/17 14:26
你好,已經(jīng)結(jié)賬了肯定不能結(jié)轉(zhuǎn)了哈。結(jié)轉(zhuǎn)就是將收入、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
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