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老師,要繳納企業(yè)所得稅報(bào)表的單位,我繳納的增值稅可以直接做管理費(fèi)用嗎

84784987| 提問時(shí)間:2020 01/14 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅是負(fù)債科目,不通過管理費(fèi)用核算的
2020 01/14 08:42
84784987
2020 01/14 08:52
繳納增值稅時(shí)是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款?為什么時(shí)借方是未交增值稅科目呢
鄒老師
2020 01/14 08:53
你好,這個(gè)就是一般納稅人賬務(wù)處理科目的規(guī)定
84784987
2020 01/14 08:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅代表的是負(fù)債的稅的減少是嗎
鄒老師
2020 01/14 09:02
你好,是的,負(fù)債科目計(jì)入借方是表示減少的
84784987
2020 01/14 09:24
上月需要做計(jì)提嗎,做計(jì)提的分錄是什么
鄒老師
2020 01/14 09:28
你好,上個(gè)月需要做結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784987
2020 01/14 09:37
就是說上月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本月交時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是嗎
鄒老師
2020 01/14 09:44
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:銀行存款
84784987
2020 01/14 10:13
老師,我舉個(gè)例子哦,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)此處代表的是我本月開的銷項(xiàng)發(fā)票金額?,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)代表本月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)代表相抵減后要交的稅額? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:銀行存款
84784987
2020 01/14 10:32
老師,在嗎
鄒老師
2020 01/14 10:43
你好,是的,是這樣的
84784987
2020 01/14 11:02
好的,如果是11月份的稅是在11月結(jié)轉(zhuǎn)嗎,然后12月交稅時(shí)再做繳納的分錄是嗎
鄒老師
2020 01/14 11:16
你好,是的,是這樣的
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