問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,存貨和資產(chǎn)總計(jì)可不可以為負(fù)數(shù)? 因?yàn)橛械墓こ踢€未結(jié)束,收入成本沒結(jié)轉(zhuǎn)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/13 17:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,存貨和資產(chǎn)總計(jì)不應(yīng)該為負(fù)數(shù)
2020 01/13 17:28
84784960
2020 01/13 17:32
為什么
84784960
2020 01/13 17:32
那就是要把現(xiàn)有的成本和收入都結(jié)轉(zhuǎn)了?不管工程結(jié)沒結(jié)束
bamboo老師
2020 01/13 17:34
您存貨什么原因是負(fù)數(shù) 領(lǐng)用的存貨哪里來(lái)的?怎么可能單位沒有去借的么?借了也應(yīng)該入賬做負(fù)債
84784960
2020 01/13 17:42
工程施工借方余額—工程結(jié)算貸方余額=存貨
84784960
2020 01/13 17:42
成本和收入未結(jié)賬
84784960
2020 01/13 17:43
未結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目
bamboo老師
2020 01/13 17:46
有收入當(dāng)月就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)啊
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~