問題已解決
老師好,圖片上的數(shù)據(jù),年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
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速問速答你好同學(xué),分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
-預(yù)交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
還有疑問嗎?
2020 01/12 19:23
84785027
2020 01/12 19:38
能把金額都寫上嗎?
孫老師
2020 01/12 19:41
你好同學(xué),因為用手機回復(fù)金額看不全,
上面的分錄金額跟你發(fā)的圖片上的明細(xì)科目的金額完全一致的,最終有個差額我給你標(biāo)注了,就是計入轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額
84785027
2020 01/13 11:57
這么結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
孫老師
2020 01/13 12:01
你好同學(xué),先通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再到未交增值稅的。最好不要省了那一筆
84785027
2020 01/13 12:10
我的財務(wù)軟件都沒有你說的那個科目,為什么不要省呢?我覺得我這個更加簡潔明了呀
孫老師
2020 01/13 12:41
你好同學(xué),最終結(jié)果倒是沒有影響,可以按自己的來
84785027
2020 01/13 12:42
老師你說的那個預(yù)交增值稅,是指已經(jīng)繳納的增值稅吧?
84785027
2020 01/13 13:45
這樣對嗎?
孫老師
2020 01/13 13:47
你好同學(xué),這樣是可以的,預(yù)交跟已交有區(qū)別,但你這筆業(yè)務(wù)沒有影響的,這樣是對的
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