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老師,應(yīng)付賬款年末余額在借方,可以直接從應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款科目嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2020 01/12 11:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要,這個(gè)表示你們多付款,
2020 01/12 11:47
84785039
2020 01/12 11:49
老師,小規(guī)模納稅人,如果為了年末應(yīng)付賬款不出現(xiàn)借方,這樣做合理嗎?摘要寫的是科目入錯(cuò)調(diào)整
maize老師
2020 01/12 11:52
這個(gè)是負(fù)數(shù)不要緊啊,你這樣做應(yīng)付和應(yīng)收都做,到時(shí)候萬一忘記了后續(xù)往來都對(duì)不上了
84785039
2020 01/12 11:53
出現(xiàn)負(fù)數(shù)年報(bào)難看,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
84785039
2020 01/12 11:53
這樣調(diào)整
maize老師
2020 01/12 11:54
沒有風(fēng)險(xiǎn),按你們實(shí)際就可以,
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