問(wèn)題已解決
老師,您好,事業(yè)單位的財(cái)政撥款收入、其他收入期末結(jié)轉(zhuǎn)到“本期盈余”,不過(guò)最后“本期盈余”沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”,也沒(méi)提專(zhuān)用基金的情況下,那期末余額是應(yīng)該放在“本期盈余”嗎?因?yàn)樽詈鬀](méi)有生成“本期盈余”轉(zhuǎn)“累計(jì)盈余”的憑證。
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速問(wèn)速答你好!
對(duì)的,你的理解很對(duì)
2020 01/12 08:49
84785000
2020 01/12 09:17
老師,是直接放在本期盈余的期末余額就行了嗎?謝謝老師
蔣飛老師
2020 01/12 09:34
最后需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借本期盈余
貸累計(jì)盈余
84785000
2020 01/12 10:11
是自己錄入憑證嗎?
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余
借:本期盈余
貸:累計(jì)盈余
蔣飛老師
2020 01/12 10:19
你好!
對(duì)的,年底做這筆分錄
84785000
2020 01/12 10:24
老師,就19年來(lái)說(shuō),那1-11月的“本期盈余”期末余額是寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表“本期盈余”這個(gè)科目對(duì)吧?然后到12月份做結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”分錄時(shí),12月資產(chǎn)負(fù)債表就寫(xiě)到“累計(jì)盈余”期末余額對(duì)吧?
蔣飛老師
2020 01/12 10:43
你好!
是的。
84785000
2020 01/12 10:53
好噠,謝謝老師
蔣飛老師
2020 01/12 10:55
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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